|
Faktúra |
681
|
aktual. A serv. Progr.
|
39,24 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
SOFT - GL s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
48
|
elektrická energia
|
1 447,38 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
898
|
potraviny
|
102,95 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
|
GURMAN - ZV s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
47
|
tepelná energia
|
4 374,16 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
46
|
vodné a stočné
|
546,53 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
ZVS Levice |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
897
|
potraviny
|
59,21 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. Marcelová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
680
|
pranie a prenájom rohoží
|
16,44 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
679
|
zber a odvoz kuchynského odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
256
|
technický plyn
|
94,97 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
254
|
kadernícke potreby
|
44,49 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Melinda Kňažiková - LADY LINE |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
904
|
potraviny
|
96,02 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
|
Ing.Dezider Orban SEVER-SUGAR, Šahy |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
652
|
služby autoškoly
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
TSS Group a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
657
|
služby - podávanie podnetov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
656
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
CO-COMPANY s.r.o,. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
655
|
internet Teatro rapid
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
NET - TEC |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
41
|
elektrická energia
|
50,46 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
ZSE ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
654
|
prenájom plynových fliaš
|
24,29 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
251
|
čistiace potreby
|
40,56 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
Mira office s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
653
|
výmena čelného skla
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Ondrej Jaďuď |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |
|
Faktúra |
881
|
potraviny
|
160,24 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
GURMAN - ZV s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
20.07.2020 |