|
Zmluva |
41/2025
|
Prenájom nebyt.priest.
|
|
s DPH |
|
412025
|
10.04.2025 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Tóth Tibor |
Tóth Tibor |
|
|
10.04.2025 |
|
Zmluva |
39/2025
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
392025
|
10.04.2025 |
|
|
|
SOŠ TaS Šahy |
Murínová Mária |
Murínová Mária |
|
|
10.04.2025 |
|
Zmluva |
KZ 2/2025
|
Dodatok ku kúpenej zmluve č. KZ 1/2020
|
|
s DPH |
|
KZ 22025
|
09.04.2025 |
|
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
SOŠTaS Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1002
|
letenky - ERASMUS+
|
339,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
pelicantravel.com.s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
všeobecný materiál
|
44,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Essperia s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
828
|
potraviny
|
243,17 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Mirkom Plus s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
543
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
102,03 |
s DPH |
|
Z 15/2021
|
07.04.2025 |
|
|
|
XEROX Limited, o.z. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
zvárací argón
|
83,84 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 1/2024
|
07.04.2025 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
28.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
544
|
TK vozidla
|
60,00 |
s DPH |
6/2025
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
JUHEKO TRADE s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
545
|
internet Optik Net
|
26,54 |
s DPH |
|
Z 4/2024
|
07.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
546
|
telekomunikačné služby a internet
|
28,84 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
fotorám
|
11,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Roman Dobos - Media Tec |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
elektrická energia - školská pivnica
|
44,82 |
s DPH |
|
Z 16/2024
|
03.04.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
28.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
541
|
služby - CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
CO - Company s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
827
|
potraviny
|
737,21 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
542
|
odvoz kuchynského odpadu
|
48,71 |
s DPH |
|
Z 1/2023, Dodatok č. 1 k zmluve č. Z 1/2023
|
03.04.2025 |
|
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
540
|
prenájom plynových fliaš
|
42,90 |
s DPH |
|
KZ 1/2020, KZ 1/2024
|
03.04.2025 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
28.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
825
|
potraviny
|
175,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Katarína Orbánová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
826
|
potraviny
|
372,19 |
s DPH |
|
KZ 1/2025
|
31.03.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
všeobecný materiál
|
60,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
WOODCOTE GROUP s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
17.04.2025 |
13.05.2025 |