|
|
Faktúra |
840
|
potraviny
|
93,83 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. Marcelová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
557
|
telekomunikačné služby
|
51,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
559
|
činnosť zváračskej školy
|
45,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Bratislava |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
560
|
telekomunikačné služby
|
3,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
215
|
predplatné odborná literatúra
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
tepelná energia
|
7 507,58 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
elektrická energia
|
50,46 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
ZSE ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
556
|
služby - podávanie podnetov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
214
|
technický plyn
|
88,18 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
837
|
potraviny
|
198,88 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. Marcelová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
554
|
prenájom plynových fliaš
|
35,87 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
555
|
služby autoškoly
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
TSS Group a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
558
|
Deň učiteľov
|
379,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
J and M ALFYTOUR, s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
836
|
potraviny
|
254,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
553
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
CO-COMPANY s.r.o,. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
551
|
prenájom rohoží
|
16,44 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
835
|
potraviny
|
76,73 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Beke Július Ing. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
549
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
834
|
potraviny
|
94,23 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Ing.Dezider Orban SEVER-SUGAR, Šahy |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
všeobecný materiál
|
769,30 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Ľudovít Osoli Mini-mat |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |