|
|
Faktúra |
569
|
prenájom kobercov
|
16,44 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
842
|
potraviny
|
45,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Ing.Dezider Orban SEVER-SUGAR, Šahy |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
570
|
Služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
CO-COMPANY s.r.o,. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
571
|
úrazové poistenie
|
83,66 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Zmluva |
Z 2/2019
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Mesto Šahy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
25.4.2019 |
|
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Zmluva |
Z 3/2019
|
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Mesto Šahy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
25.4.2019 |
|
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
565
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
elektrická energia
|
1 354,34 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
841
|
potraviny
|
146,25 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Beke Július Ing. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
564
|
služba technika PO
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
tepelná energia
|
3 802,42 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
839
|
potraviny
|
126,28 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Beke Július Ing. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
218
|
všeobecný materiál
|
82,55 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
|
|
Dezider Duchoň Farby -laky |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
kancelársky materiál
|
60,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Roman Dobos - Media Tec |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
563
|
odvoz kuchynského odpadu
|
50,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Poly Star s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
217
|
reproduktory
|
40,36 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
Roman Dobos - Media Tec |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
561
|
údržba kopírovacích strojov
|
19,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
562
|
údržba kopírovacích strojov
|
79,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
18
|
spotreba vody
|
478,54 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
ZVS Levice |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
838
|
potraviny
|
179,89 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN Krupina |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |