|
|
Faktúra |
495
|
telekomunikačné služby
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
SWAN,a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
497
|
elektrická energia
|
1 666,19 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
ENERGO-SK |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
495
|
telekomunikačné služby
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
SWAN,a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 97 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
501
|
revízia
|
480,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
GALAMI s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
501
|
revízia
|
480,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
GALAMI s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 53 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
804
|
potraviny
|
73,43 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Gurman - ZV, s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
13.03.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/1/2014
|
Výber dodávateľa na dodanie čistiacich prostriedkov
|
Najnižšiacelkovásuma |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
14.01.2014 |
7 dní od dodania objednávky |
10.01.2014 |
|
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
804
|
potraviny
|
73,43 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Gurman - ZV, s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 46 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
803
|
potraviny
|
124,45 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Mirkom |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 45 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
494
|
telekomunikačné služby
|
44,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
T-Com |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
803
|
potraviny
|
124,45 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Mirkom |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
802
|
potraviny
|
101,58 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
ATC-JR |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
802
|
potraviny
|
101,58 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
ATC-JR |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 44 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
spotreba energií
|
72,25 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
spotreba energií
|
72,25 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 83 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
494
|
telekomunikačné služby
|
44,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
T-Com |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 96 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
12.03.2014 |
|
Zmluva |
187/2014
|
Bezplatný prevod majetku štátu- Výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
489
|
upgrade SW - vyúčtovanie
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Boleta |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 91 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
488
|
prenájom kobercov
|
14,81 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Lindström |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 90 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
488
|
prenájom kobercov
|
14,81 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Lindström |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
13.03.2014 |