|
|
Faktúra |
314
|
fa za kancel.materiál
|
190,96 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. Želiezovce |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 59 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
543
|
Fa za prenájom rohoží 27.2.-26.3.2017
|
21,84 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
Lindström s.r.o. Trnava |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 66 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
542
|
Fa za opravu el.sporáku v ŠJ
|
180,65 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
Ján Baka BESO |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 64 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
556
|
Fa za služby podľa zmluvy AS/autoškola/
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
|
|
TSS Group a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 92 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.06.2017 |
|
Zmluva |
142017
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Dulai Csaba |
Dulai Csaba |
Dulai Csaba |
riaditeľ školy |
|
24.05.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
opravárenské služby
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Baka Ján, Šahy |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Urblíková Zuzana |
ekonóm školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
823
|
fa za potraviny Trigonic
|
17,14 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Trigonic s.r.o. Horné Semerovce |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 58 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Zmluva |
142017
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
Dulai Csaba |
Dulai Csaba |
Dulai Csaba |
riaditeľ školy |
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
822
|
Fa za potraviny
|
457,94 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
|
|
|
Trigonic s.r.o. Horné Semerovce |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 57 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
STK, EK vozidla
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
FREUS s.r.o., Veľký Krtíš |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Urblíková Zuzana |
ekonóm školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
541
|
fa za tel.hov.orange 17.2.-16.3.2017
|
39,06 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 56 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
312
|
Personálne riadenie marec 2017
|
42,65 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 52 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
Fa za elekt.energiu 1/2017 nedoplatok
|
41,68 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. Nitra |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 54 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
540
|
Fa za technickú kontrolu -traktor LV 533 AD
|
66,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
SD TK s.r.o. Veľký Krtíš |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 53 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
820
|
Fa za potraviny
|
100,47 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN Krupina |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 48 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
821
|
Fa za potraviny
|
234,18 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. Marcelová |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 49 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
537
|
servis mot.voz. LV 443BT
|
131,76 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
P.Szollosy Autocentrum |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 46 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
fa za elektr.energiu 2/2017
|
1 409,76 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. Nitra |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 51 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
STK, EK vozidla
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
|
|
|
SD TK, s.r.o., Slovenské Ďarmoty |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Urblíková Zuzana |
ekonóm školy |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
819
|
potraviny
|
109,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. Marcelová |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 42 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.06.2017 |