Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 567 telefónne poplatky 17.5.2016-18.6,2016 52,37 s DPH 25.05.2016 Orange Slovensko a.s. Bratislava Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
Faktúra 863 potraviny 74,92 s DPH 25.05.2016 GURMAN -ZV s.r.o. Breziny Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
Faktúra 865 potraviny 86,89 s DPH 25.05.2016 Mirkom s.r.o. Marcelová Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
Objednávka 31/2016 materiál na OV s DPH 20.05.2016 FYDY, s.r.o., Šahy Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 Ing. Urblíková Zuzana ekonóm školy 28.06.2017
Objednávka 30/2016 všeobecný materiál s DPH 20.05.2016 Hutnícka predajňa Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 Ing. Urblíková Zuzana ekonóm školy 28.06.2017
Objednávka 32/2016 materiál s DPH 20.05.2016 Farby-laky, Šahy Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 Ing. Urblíková Zuzana ekonóm školy 28.06.2017
Faktúra 336 počítač HP 280 2ks 820,32 s DPH 19.05.2016 AGEM s.r.o. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
Faktúra 862 potraviny 262,56 s DPH 19.05.2016 Mirkom s.r.o. Marcelová Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
Faktúra 338 sieťka a loptičky 95,81 s DPH 19.05.2016 FERDA ROBERT Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
Faktúra 337 fabuľové kružidlo, rovné pravítko 58,24 s DPH 19.05.2016 Willex plus s.r.o. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
Faktúra 335 poháre, materiál -športový deň 117,60 s DPH 18.05.2016 Victory sport s.r.o. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
Faktúra 861 potraviny 109,04 s DPH 18.05.2016 GURMAN -ZV s.r.o. Breziny Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
Faktúra 334 drez dvojdielny, podnos oval, 481,88 s DPH 17.05.2016 RM GASTRO -JAZ s.r.o. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
Faktúra 566 úrok z omeškania, súdny poplatok 145,54 s DPH 16.05.2016 KOOPERATÍVA a.s. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
Faktúra 565 odber a preprava kuchynského odpadu 24,67 s DPH 16.05.2016 PolyStar s.r.o. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
Faktúra 564 deratízácia 127,20 s DPH 16.05.2016 Viliam Baltazár, Šahy Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
Faktúra 18 elektrická energia 4/2016 1 394,86 s DPH 16.05.2016 ENERGO-SK a.s. Nitra Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
Faktúra 17 vodné a stočné za apríl 2016 718,45 s DPH 13.05.2016 ZVS a.s. Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
Faktúra 860 potraviny 240,33 s DPH 12.05.2016 Ján Machovič EDEN Krupina Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
Faktúra 859 potraviny 78,80 s DPH 11.05.2016 GURMAN -ZV s.r.o. Breziny Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Bugyi riaditeľ školy 27.01.2017
zobrazené záznamy: 5221-5240/7175