|
Objednávka |
|
Objednávky
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
516
|
služby - podávanie podnetov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
5
|
elektrická energia
|
50,46 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
ZSE ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
818
|
potraviny
|
45,74 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Beke Július Ing. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
518
|
služby PO
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
517
|
telekomunikačné služby
|
7,12 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
817
|
potraviny
|
161,24 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. Marcelová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
816
|
potraviny
|
179,63 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN Krupina |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
815
|
potraviny
|
223,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
515
|
prenájom plynových fliaš
|
27,61 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
520
|
lyžiarsky výcvik
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
TATRA - THERM Sk s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
4
|
elektrická energia
|
10,14 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
ZSE ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
514
|
telekomunikačné služby
|
54,73 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
513
|
prenájom kobercov
|
16,44 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
512
|
overenie presnosti váhy
|
27,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
511
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
CO-COMPANY s.r.o,. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
814
|
potraviny
|
71,29 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Beke Július Ing. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
813
|
potraviny
|
84,64 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Beke Július Ing. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
510
|
tlač poštových poukazov
|
20,39 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |
|
Faktúra |
519
|
služby - podávanie podnetov, školenie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
14.03.2019 |