|
|
Zmluva |
42018
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
42018
|
10.01.2018 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Daniš Július |
Daniš Július |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
501
|
služba OOÚ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.03.2018 |
|
Zmluva |
12018
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
12018
|
08.01.2018 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Kovács Zsolt |
Kovács Zsolt |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Zmluva |
22018
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
22018
|
08.01.2018 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Wollent Karol |
Wollent Karol |
|
|
11.01.2018 |
|
Zmluva |
142018
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
142018
|
08.01.2018 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Dulai Csaba |
Dulai Csaba |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Zmluva |
12018
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
12018
|
08.01.2018 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Kovács Zsolt |
Kovács Zsolt |
|
|
11.01.2018 |
|
Zmluva |
22018
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
22018
|
08.01.2018 |
|
|
|
SOŠ Šahy |
Wollent Karol |
Wollent Karol |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
301
|
predplatné časopisu
|
54,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
|
Ajfa-avis, s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
elektrická energia
|
35,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
ZSE ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
50
|
vyúčtovanie teplo
|
1 498,07 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
702
|
prenájom kobercov
|
15,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
701
|
telekomunikačné služby
|
14,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
SWAN a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
703
|
nájom technických plynov
|
29,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
49
|
elektrická energia
|
1 615,13 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
|
|
|
ENERGO-SK a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
700
|
telekomunikačné služby
|
51,43 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
887
|
potraviny
|
24,47 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
699
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
698
|
telekomunikačné služby
|
37,10 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
697
|
rekonštrukcia intern. Siete
|
693,74 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
M-TEC PLUS s.r.o. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
696
|
autoškola - členské
|
66,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Slovenská komora výcvikových zar. |
Stredná odborná škola -Szakkozépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
16.03.2018 |