|
|
Faktúra |
560
|
telekomunikačné služby
|
53,44 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
14
|
elektrická energia
|
50,34 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
ZSE ENERGIA a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
559
|
technická a emisná kontrola
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
FREUS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
218
|
kancelársky materiál
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
Roman Dobos Media Tec |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
558
|
technická a emisná kontrola
|
130,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
FREUS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
556
|
prenájom plynových fliaš
|
26,75 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
557
|
služby - CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
CO - COMPANY s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
555
|
služby - podávanie podnetov
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
554
|
služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
553
|
internet TEATRO Rapid
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
NET-TEC s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
217
|
čistiace prostriedky
|
26,71 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
552
|
telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
13
|
elektrická energia
|
1 268,39 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
|
|
|
ENERGO - SK a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
216
|
tlačivá - autoškola
|
38,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
Ing. Andrej Buday |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
551
|
pranie a prenájom rohoží
|
17,93 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
214
|
materiál na dezinfekciu
|
254,50 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
Dezider Duchoň FARBY - LAKY |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
12
|
tepelná energia
|
3 927,07 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
ENERGO - SK a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
550
|
prenájom plynových fliaš
|
26,68 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
MESSER Tatragas s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
549
|
poplatok za komunálny odpad
|
4 210,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
Mesto Šahy |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
215
|
všeobecný materiál
|
445,70 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
Ľudovít Osoli MINI MAT |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
21.07.2020 |