|
Faktúra |
555
|
služby autoškoly
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
TSS Group a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
838
|
potraviny
|
179,89 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Ján Machovič EDEN Krupina |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
837
|
potraviny
|
198,88 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. Marcelová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
554
|
prenájom plynových fliaš
|
35,87 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
836
|
potraviny
|
254,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
553
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
CO-COMPANY s.r.o,. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
213
|
všeobecný materiál
|
769,30 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Ľudovít Osoli Mini-mat |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
561
|
údržba kopírovacích strojov
|
19,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
18
|
spotreba vody
|
478,54 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
ZVS Levice |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
551
|
prenájom rohoží
|
16,44 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
567
|
emisná a technická kontrola
|
110,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
FREUS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
572
|
prenájom plynových fliaš
|
27,14 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. Bratislava |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
844
|
potraviny
|
131,82 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. Marcelová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
571
|
úrazové poistenie
|
83,66 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Kooperatíva a.s. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
570
|
Služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
CO-COMPANY s.r.o,. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
843
|
potraviny
|
193,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Klára Kissová |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
842
|
potraviny
|
45,32 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Ing.Dezider Orban SEVER-SUGAR, Šahy |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
569
|
prenájom kobercov
|
16,44 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
568
|
emisná a technická kontrola
|
110,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
FREUS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |
|
Faktúra |
566
|
emisná a technická kontrola
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
FREUS s.r.o. |
Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šahy, SNP 41 |
Ing. Štefan Bugyi |
riaditeľ školy |
|
09.07.2019 |